索引號(hào): | 12341823666205731A/202109-00002 | 組配分類: | 部門決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年部門決算情況 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-09-23 | |
廢止日期: |
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年部門決算情況
2021年9月
目 錄
第一部分 青陽縣公共資源交易服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年部門決算情況
第一部分 青陽縣公共資源交易服務(wù)中心概況
一、部門職能
(一)負(fù)責(zé)為建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、政府采購、土地使用權(quán)出讓、國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易等公共資源交易及其他公共資源項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易提供平臺(tái)服務(wù);
(二)負(fù)責(zé)公共資源交易平臺(tái)的建設(shè)、管理和運(yùn)行維護(hù)工作;
(三)依法依規(guī)為公共資源交易活動(dòng)提供項(xiàng)目受理、各類交易項(xiàng)目的信息發(fā)布服務(wù);
(四)負(fù)責(zé)招標(biāo)(采購)文件范本的運(yùn)用和實(shí)施;
(五)負(fù)責(zé)開評(píng)標(biāo)交易場(chǎng)地和時(shí)間安排、交易服務(wù)保障、現(xiàn)場(chǎng)交易秩序維護(hù);
(六)負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目的保證金托管、專家服務(wù);
(七)負(fù)責(zé)交易項(xiàng)目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析與報(bào)送工作;
(八)負(fù)責(zé)網(wǎng)上商城等專項(xiàng)交易系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù);
(九)負(fù)責(zé)項(xiàng)目交易過程的檔案管理并按有關(guān)規(guī)定提供檔案查詢服務(wù);
(十)協(xié)助行政監(jiān)督部門調(diào)查處理公共資源交易活動(dòng)的違法違規(guī)行為;
(十一)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年度部門決算只有中心本級(jí)決算。
序號(hào) |
單位名稱 |
1 |
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心本級(jí) |
|
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第二部分 青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
||
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
||
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
||
欄 次 |
|
|
|
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
185.83 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
168.20 |
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
||
四、事業(yè)收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、經(jīng)營(yíng)收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
||
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
||
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8.57 |
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
3.26 |
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
5.80 |
||
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
||
本年收入合計(jì) |
185.83 |
|
185.83 |
||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
||
總計(jì) |
185.83 |
總計(jì) |
185.83 |
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||
部門: |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
小計(jì) |
其中:教育 收費(fèi) |
||||||||
欄次 |
合計(jì) |
185.83 |
185.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
168.20 |
168.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
168.20 |
168.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010650 |
事業(yè)運(yùn)行 |
168.20 |
168.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.33 |
8.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
8.33 |
8.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
5.80 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
5.80 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
5.80 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||
部門: |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
185.83 |
130.83 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
168.20 |
113.20 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
168.20 |
113.20 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010650 |
事業(yè)運(yùn)行 |
168.20 |
113.20 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.33 |
8.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
8.33 |
8.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
5.80 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
5.80 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
5.80 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|||
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
185.83 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
168.20 |
0.00 |
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8.57 |
0.00 |
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
3.26 |
0.00 |
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
5.80 |
0.00 |
||
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合計(jì) |
185.83 |
本年支出合計(jì) |
185.83 |
0.00 |
||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
||
總計(jì) |
185.83 |
總計(jì) |
185.83 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||
部門: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
185.83 |
130.83 |
55.00 |
185.83 |
130.83 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
168.20 |
113.20 |
55.00 |
168.20 |
113.20 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
168.20 |
113.20 |
55.00 |
168.20 |
113.20 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010650 |
事業(yè)運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
168.20 |
113.20 |
55.00 |
168.20 |
113.20 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.33 |
8.33 |
0.00 |
8.33 |
8.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.33 |
8.33 |
0.00 |
8.33 |
8.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.80 |
5.80 |
0.00 |
5.80 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.80 |
5.80 |
0.00 |
5.80 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.80 |
5.80 |
0.00 |
5.80 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
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公開06表 |
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部門: |
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金額單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
98.10 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
32.20 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
30.98 |
30201 |
辦公費(fèi) |
6.18 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
17.33 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.60 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
3.20 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.60 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30107 |
績(jī)效工資 |
14.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.48 |
310 |
資本性支出 |
0.53 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
8.33 |
30206 |
電費(fèi) |
1.28 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
2.32 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.53 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
3.26 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.24 |
30211 |
差旅費(fèi) |
2.54 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
5.80 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.41 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
14.96 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.66 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.34 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.95 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.18 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.46 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3.00 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.12 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
9.07 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
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|
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|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
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39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
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39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
98.10 1111111111111111111110.79 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
32.73 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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部門: |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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注:縣公共資源交易服務(wù)中心沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數(shù)據(jù)。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 公開08表 |
||||||
部門: 金額單位:萬元 |
||||||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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注:縣公共資源交易服務(wù)中心沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)185.83萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)185.83萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2019年相比,收、支總計(jì)各減少8.83萬元,下降4.54%,主要原因是人員變動(dòng)。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)185.83萬元,其中:財(cái)政撥款收入185.83萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元;經(jīng)營(yíng)收入0萬元;其他收入0萬元。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)185.83萬元,其中:基本支出130.83萬元,占70.40%;項(xiàng)目支出55萬元,占29.60%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)185.83萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)185.83萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少8.83萬元,下降4.54%,主要原因是人員變動(dòng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入185.83萬元,占本年收入的100%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少8.83萬元,下降4.54%。主要原因是人員變動(dòng)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出185.83萬元,占本年支出的100%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少8.83萬元,下降4.54%。主要原因是人員變動(dòng)。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出185.83萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支168.20萬元,占90.52%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出8.57萬元,占4.61%;衛(wèi)生健康(類)支出3.26萬元,占1.75%;住房保障(類)支出5.80萬元,占3.12%。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為115.85萬元,支出決算為185.83萬元,完成年初預(yù)算的160.41%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共服務(wù)支出增加。其中:基本支出130.83萬元,占70.40%;項(xiàng)目支出55萬元,占29.6%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為102.09萬元,支出決算為168.20萬元,完成年初預(yù)算的164.76%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為6.63萬元,支出決算為8.57萬元,完成年初預(yù)算的129.26%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
3.衛(wèi)生健康(類)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.51萬元,支出決算為3.26萬元,完成年初預(yù)算的129.88%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
4.住房保障(類)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.63萬元,支出決算為5.80萬元,完成年初預(yù)算的125.27%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出130.83萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)98.10萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等;公用經(jīng)費(fèi)32.73萬元,主要包括:辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2020年縣公共資源交易服務(wù)中心沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
2020年縣公共資源交易服務(wù)中心沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度,青陽縣公共資源交易服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.73萬元,比2019年增加23.97萬元,增長(zhǎng)273.63%,主要原因是2019年度大部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在項(xiàng)目支出中列支。
(二)政府采購支出情況
2020年度,青陽縣公共資源交易服務(wù)中心政府采購支出總額0.53萬元,比2019年度增加0.53萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2019年度無采購支出。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日,青陽縣公共資源交易服務(wù)中心共有車輛0輛。
(四)關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明
1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)2020年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng),共2個(gè)項(xiàng)目,涉及資金55萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看,評(píng)價(jià)結(jié)果顯示項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
2、單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心在2020年度部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為55萬元,執(zhí)行數(shù)為55萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是加強(qiáng)公共資源交易平臺(tái)的建設(shè)、管理和日常運(yùn)行與維護(hù);二是完善網(wǎng)上商城等專項(xiàng)交易系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù);三是強(qiáng)化黨建引領(lǐng),夯實(shí)服務(wù)基礎(chǔ)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:預(yù)算績(jī)效職責(zé)安排不清,業(yè)務(wù)科室間需要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合。下一步改進(jìn)措施:明確主體責(zé)任,按照誰支出誰負(fù)責(zé)。
2020年部門整體支出績(jī)效情況表 |
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單位:萬元 |
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部門名稱 |
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 |
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年度決算 |
資金總額:185.83 |
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按收入性質(zhì)分: |
按支出性質(zhì)分: |
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其中:一般公共預(yù)算 185.83 |
其中:基本支出135.83 |
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政府性基金撥款: |
項(xiàng)目支出:55 |
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納入專戶管理的 |
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非稅收入撥款: |
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其他資金: |
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(一)負(fù)責(zé)為建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、政府采購、土地使用權(quán)出讓、國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易等公共資源交易及其他公共資源項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易提供平臺(tái)服務(wù); (二)負(fù)責(zé)公共資源交易平臺(tái)的建設(shè)、管理和運(yùn)維工作;依法依規(guī)為公共資源交易活動(dòng)提供項(xiàng)目受理、各類交易項(xiàng)目的信息發(fā)布服務(wù); (三)負(fù)責(zé)招標(biāo)(采購)文件范本的運(yùn)用和實(shí)施; (四)負(fù)責(zé)開評(píng)標(biāo)交易場(chǎng)地和時(shí)間安排、交易服務(wù)保障、現(xiàn)場(chǎng)交易秩序維護(hù); (五)負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目的保證金托管、專家服務(wù); (六)負(fù)責(zé)交易項(xiàng)目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析與報(bào)送工作; (七)負(fù)責(zé)網(wǎng)上商城等專項(xiàng)交易系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù); (八)負(fù)責(zé)項(xiàng)目交易過程的檔案管理并按有關(guān)規(guī)定提供檔案查詢服務(wù); (九)協(xié)助行政監(jiān)督部門調(diào)查處理公共資源交易活動(dòng)的違法違規(guī)行為,完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。 |
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部門職能 |
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職責(zé)概述 |
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整體績(jī)效目標(biāo) |
目標(biāo)1:持續(xù)做好公共資源交易平臺(tái)的建設(shè)、管理和運(yùn)行與維護(hù)工作。 |
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目標(biāo)2:做好網(wǎng)上商城等專項(xiàng)交易系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù)工作。 |
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目標(biāo)3:強(qiáng)化黨建引領(lǐng),夯實(shí)服務(wù)基礎(chǔ)。 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
指標(biāo)1:公共資源交易平臺(tái)的建設(shè)、管理和日常運(yùn)行與維護(hù) |
部門整體支出 |
指標(biāo)2:網(wǎng)上商城等專項(xiàng)交易系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù) |
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年度績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)3:強(qiáng)化黨建引領(lǐng),夯實(shí)服務(wù)基礎(chǔ) |
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
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