索引號: | 666205731/201903-00004 | 組配分類: | 部門預算 |
發(fā)布機構: | 青陽縣公共資源交易服務中心 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 青陽縣公共資源交易監(jiān)督管理局2019年部門預算 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-03-01 | |
廢止日期: |
青陽縣公共資源交易監(jiān)督管理局
2019年部門預算
2019年3月1日
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位機構設置和人員情況
3.2019年度主要工作任務
第二部分2019年部門預算表
1. 青陽縣公管局2019年財政撥款收支預算總表
2. 青陽縣公管局2019年一般公共預算支出預算表
3. 青陽縣公管局2019年一般公共預算基本支出預算表
4. 青陽縣公管局2019年政府性基金預算支出預算表
5. 青陽縣公管局2019年國有資本經營預算支出預算表
6. 青陽縣公管局2019年收支預算總表
7. 青陽縣公管局2019年收入預算總表
8. 青陽縣公管局2019年支出預算總表
第三部分2019年部門預算情況說明
1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明
6.關于2019年收支預算總體情況說明
7.關于2019年收入預算情況說明
8.關于2019年支出預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
根據(jù)青政辦秘[2015]33號文件規(guī)定,主要職責是:
(一)負責擬定公共資源交易活動的管理制度;
(二)負責編制公共資源交易項目目錄;
(三)負責公共資源電子交易系統(tǒng)的建設、維護和管理;
(四)負責對各類交易活動的監(jiān)督以及投訴的受理、移交、協(xié)辦;
(五)負責供應商庫、招標代理機構庫的建設和管理;
(六)負責對評標專家的監(jiān)督管理工作;
(七)負責公共資源交易誠信體系建設;
(八)負責對公共資源交易中心的監(jiān)督管理工作;
(九)承擔縣公共資源交易管理委員會辦公室日常工作。
二、部門預算單位機構設置和人員情況
本部門機構由機關本級和1個財政撥款事業(yè)單位組成,編制情況:機關5人,事編8人。本年度機構和人員增減變化情況:事編減少1人。
三、2019年度主要工作任務
1、繼續(xù)推動公共資源交易電子化建設。交易電子化的發(fā)展是打擊圍標串標的有力武器,能幫助我們及時發(fā)現(xiàn)和防范圍標串標,從ip地址管理到雷同文件識別,從文件標識碼到硬盤地址,電子化評標的發(fā)展將會使公共資源交易更加公平、公正。今后將密切跟蹤市局電子化工作進度,確保與市局同步上線同步使用。
2、加強誠信體系建設,密切配合行業(yè)監(jiān)督部門加大處罰力度。根據(jù)法律和部門職責,我局將加大公共資源交易的事中監(jiān)管力度,從項目受理到合同公開,以平臺交易監(jiān)管為重點,進一步加大失信行為的懲戒力度,及時公開不誠信行為,推動公共資源交易各方主體依法依規(guī)行事。同時加強與住建、交通、水務等行業(yè)監(jiān)督部門的溝通和配合,對不按照合同履行的企業(yè),將不誠信行為及時予以公開,重點圍繞項目經理和主要技術人員在崗情況,突出合同的剛性約束,使圍標串標和違法分包的行為無處藏身。
3、加強隊伍建設,提升標準化服務水平。近年來,省政府不斷加強公共資源交易平臺三化建設,從平臺標準化到電子化和服務規(guī)范化,制定了嚴格的時間表和考核制度,《安徽省公共資源交易平臺服務管理細則》、《安徽省公共資源交易平臺服務規(guī)范》的出臺為平臺標準化建設指明了方向,我們將進一步加強內部管理,學習規(guī)范踐行規(guī)范,以實際行動不斷提升服務水平。
4、繼續(xù)拓展公共資源交易范圍。積極將林權、水權、集體產權項目、國有經營性用房招租、集體土地流轉等公共資源交易項目納入平臺交易,做到公共資源“應進必進”。
5、不斷加強誠信體系建設。建立健全交易領域誠信體系建設制度,收集相關行業(yè)監(jiān)督部門對各市場主體作出的違法違規(guī)處罰信息,進一步規(guī)范我市公共資源交易市場行為。在公共資源交易活動中,不斷加強信用評定結果的運用,并將投標人的行為記錄,作為參與工程建設項目投標的重要資格標準。同時,對全縣重點項目重點跟進,及時掌握項目的招投標進度和標后履約進度,對中標后的企業(yè)進行專門約談,經常性到施工現(xiàn)場進行檢查,不斷深化我市公共資源交易誠信體系建設。
6、持續(xù)抓好精準扶貧工作。嚴格落實每月15日幫扶日制度,定期開展扶貧日系列活動,豐富幫扶活動內容。以產業(yè)扶貧為引領,積極探索脫貧方式,幫助貧困戶發(fā)展產業(yè),激發(fā)貧困戶的內生動力,確保各項扶貧措施取得實際效果。
7、加大招商引資工作力度。積極開拓其他招商資源,在招大引強上實現(xiàn)新突破,著力引進一批技術含量高、產品附加值高、財稅貢獻率高的項目。積極為客商做好服務,加強協(xié)調對接,爭取項目早日簽約落地。
8、突出抓好黨的建設。繼續(xù)推進支部標準化建設,規(guī)范“三會一課”、“主題黨日”活動開展,營造風清氣正的政治生態(tài)和團結和諧的工作環(huán)境。繼續(xù)推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化,深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,切實抓好意識形態(tài)工作。進一步推進黨風廉政建設,把作風建設、廉政建設擺在更加突出的位置,馳而不息糾正“四風”,切實將“兩個責任”落到實處。
第二部分2019年部門預算表
部門公開表1 青陽縣公共資源交易監(jiān)督管理局2019年財政撥款 收支預算總表 單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
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一、上年結轉 |
|
一、本年支出 |
167.40 |
167.40 |
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政府性基金預算撥款 |
|
(一)一般公共服務支出 |
141.87 |
141.87 |
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(二)國防支出 |
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二、本年收入 |
167.40 |
(三)公共安全支出 |
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|
(一)一般公共預算撥款 |
167.40 |
(四)教育支出 |
|
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經常收入預算撥款 |
147.40 |
(五)科學技術支出 |
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|
國庫管理非稅收入 |
20.00 |
(六)文化體育與傳媒支出 |
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(二)政府性基金預算撥款 |
|
(七)社會保障和就業(yè)支出 |
13.73 |
13.73 |
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|
(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.15 |
4.15 |
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(九)節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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(十八)住房保障支出 |
7.66 |
7.66 |
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(十九)糧油物資儲備支出 |
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(二十五)債務發(fā)行費用支出 |
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二、結轉下年 |
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收入總計 |
167.4 |
支出總計 |
167.40 |
167.40 |
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|
注:本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。 |
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部門公開表2
青陽縣公共資源交易監(jiān)督管理局2019年一般公共預算支出預算表
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|
單位:萬元 |
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功能分類科目 |
預算數(shù) |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
|
合計 |
167.40 |
107.40 |
60.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
141.87 |
81.87 |
60.00 |
||||
|
20106 |
財政事務 |
141.87 |
81.87 |
60.00 |
||||
|
2010650 |
事業(yè)運行(財政事務) |
141.87 |
81.87 |
60.00 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
13.73 |
13.73 |
|
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
12.76 |
12.76 |
|
||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
12.76 |
12.76 |
|
||||
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.97 |
0.97 |
|
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|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.54 |
0.54 |
|
||||
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
0.18 |
0.18 |
|
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|
2082703 |
財政對生育保險基金的補助 |
0.26 |
0.26 |
|
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.15 |
4.15 |
|
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.15 |
4.15 |
|
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
4.15 |
4.15 |
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.66 |
7.66 |
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.66 |
7.66 |
|
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
7.66 |
7.66 |
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部門公開表3
青陽縣公共資源交易監(jiān)督管理局2019年一般公共預算 基本支出預算表 |
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|
單位:萬元 |
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經濟分類科目 |
預算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
|
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|
合計 |
|
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|
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|
107.40 |
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301 |
工資福利支出 |
|
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30101 |
基本工資 |
39.60 |
|
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30102 |
津貼補貼 |
24.19 |
|
||
30103 |
獎金 |
5.61 |
|
||
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
12.76 |
|
||
30110 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費 |
4.15 |
|
||
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.97 |
|
||
30113 |
住房公積金 |
7.66 |
|
||
302 |
商品和服務支出 |
|
|
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30201 |
辦公費 |
0.50 |
|
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30202 |
印刷費 |
0.20 |
|
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30206 |
電費 |
1.00 |
|
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30207 |
郵電費 |
1.00 |
|
||
30211 |
差旅費 |
0.80 |
|
||
30213 |
維修(護)費 |
0.20 |
|
||
30215 |
會議費 |
0.20 |
|
||
30216 |
培訓費 |
1.76 |
|
||
30217 |
公務接待費 |
2.00 |
|
||
30226 |
勞務費 |
0.50 |
|
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30228 |
工會經費 |
0.77 |
|
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30239 |
其他交通費用 |
3.54 |
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部門公開表4
青陽縣公共資源交易監(jiān)督管理局2019年政府性 基金預算支出預算表 |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金預算撥款 收入 |
政府性基金預算撥款支出 |
|
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|||||||
|
青陽縣公共資源交易監(jiān)督管理局沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數(shù)據(jù) |
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…… |
…… |
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合計 |
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|||||
注:沒有政府性基金收支預算的部門也要公開此表,并說明:“**(部門、單位)沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數(shù)據(jù)”。 |
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部門公開表5
青陽縣公共資源交易監(jiān)督管理局2019年國有資本經營預算支出預算表 |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經營預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
|
青陽縣公共資源交易監(jiān)督管理局沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數(shù)據(jù) |
|
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…… |
…… |
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|
|||
合計 |
|
|
|
|
||||
注:沒有國有資本經營收支預算的部門也要公開此表,并說明:“**(部門、單位)沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數(shù)據(jù)”。 |
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部門公開表6
青陽縣公共資源交易監(jiān)督管理局2019年 收支預算總表 |
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|
|
單位:萬元 |
|
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|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
||||
|
一、一般公共預算撥款收入 |
167.40 |
一、一般公共服務支出 |
162.37 |
||||
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||||
|
三、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
三、國防支出 |
|
||||
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||||
|
事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
||||
|
經營收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
||||
|
上級補助收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
||||
|
附屬單位上繳收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
13.73 |
||||
|
其他 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.15 |
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.66 |
||||
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
||||
|
本年收入合計 |
167.40 |
本年支出合計 |
187.90 |
||||
|
上年結余收入 |
20.50 |
結轉下年 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
收入總計 |
167.40 |
支出總計 |
187.90 |
||||
注:本表反映部門各項收入、支出預算安排情況。
青陽縣公共資源交易監(jiān)督管理局2019年收入預算總表 |
部門公開表7
單位名稱:青陽縣公共資源交易監(jiān)督管理局 |
單位:萬元 |
||||||||
功能分類科目 |
合計 |
上年結余 |
一般公共預算撥款收入 |
國庫管理的政府非稅收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其他 |
||||||
|
合計 |
187.90 |
20.50 |
147.40 |
20.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
162.37 |
20.50 |
121.87 |
20.00 |
|
|
|
|
20106 |
財政事務 |
162.37 |
20.50 |
121.87 |
20.00 |
|
|
|
|
2010650 |
事業(yè)運行(財政事務) |
162.37 |
20.50 |
121.87 |
20.00 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
13.73 |
|
13.73 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
12.76 |
|
12.76 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
12.76 |
|
12.76 |
|
|
|
|
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.97 |
|
0.97 |
|
|
|
|
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.54 |
|
0.54 |
|
|
|
|
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
0.18 |
|
0.18 |
|
|
|
|
|
2082703 |
財政對生育保險基金的補助 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.15 |
|
4.15 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.15 |
|
4.15 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
4.15 |
|
4.15 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.66 |
|
7.66 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.66 |
|
7.66 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.66 |
|
7.66 |
|
|
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|
部門公開表8
青陽縣公共資源交易監(jiān)督管理局2019年支出預算總表 |
||||||||||
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|
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單位名稱:青陽縣公共資源交易監(jiān)督管理局 |
單位:萬元 |
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功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|||||||
|
|
合計 |
187.90 |
125.90 |
62.00 |
|
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
162.37 |
100.37 |
62.00 |
|
||||
|
20106 |
財政事務 |
162.37 |
100.37 |
62.00 |
|
||||
|
2010650 |
事業(yè)運行(財政事務) |
162.37 |
100.37 |
62.00 |
|
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
13.73 |
13.73 |
|
|
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
12.76 |
12.76 |
|
|
||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
12.76 |
12.76 |
|
|
||||
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20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.97 |
0.97 |
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2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.54 |
0.54 |
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2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
0.18 |
0.18 |
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2082703 |
財政對生育保險基金的補助 |
0.26 |
0.26 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.15 |
4.15 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.15 |
4.15 |
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
4.15 |
4.15 |
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221 |
住房保障支出 |
7.66 |
7.66 |
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22102 |
住房改革支出 |
7.66 |
7.66 |
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2210201 |
住房公積金 |
7.66 |
7.66 |
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第三部分2019年部門預算情況說明
一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
青陽縣公共資源交易監(jiān)督管理局2019年財政撥款收支預算187.9萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款147.40萬元、上年結余20.50萬元、國庫管理的政府非稅收入20萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入147.4萬元,上年結余20.5萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務162.37萬元,占86.41%;社會保障和就業(yè)支出13.73萬元,占7.3%;醫(yī)療衛(wèi)生支出4.15萬元,占2.21%;住房保障支出7.66萬元,占4.08%。
二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明
(一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
青陽縣公共資源交易監(jiān)督管理局2019年一般公共預算撥款147.4萬元,比2018年預算撥款增加2.36萬元,增長1.63%,增長原因主要是人員工資變動。
(二)一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出162.37萬元,占86.41%;社會保障和就業(yè)支出13.73萬元,占7.3%;醫(yī)療衛(wèi)生支出4.15萬元,占2.21%;住房保障支出7.66萬元,占4.08%。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務”2019年預算162.37萬元,比2018年預算減少110.67萬元,減少40.53%,減少原因主要是2019年度項目支出大幅減少等。其中:“事業(yè)運行”預算162.37萬元,主要用于全額撥款事業(yè)單位正常運轉的基本支出。
2.“社會保障和就業(yè)”2019年預算13.73萬元,比2018年預算增加0.29萬元,增長2.16%,增長原因主要是人員工資標準提高等。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2019年預算4.15萬元,比2018年預算增加0.12萬元,增長2.91%,增長原因主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加等。
4.“住房保障支出”2019年預算7.66萬元,比2018年預算增加0.22萬元,增長2.96%,增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加等。
三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
青陽縣公共資源交易監(jiān)督管理局2019年一般公共預算基本支出187.9萬元,其中:
工資福利支出94.94萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出12.46萬元,即機關運行經費,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。項目支出62萬元,用于公共資源交易平臺運行支出。
四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
青陽縣公共資源交易監(jiān)督管理局2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明
青陽縣公共資源交易監(jiān)督管理局2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
六、關于2019年收支預算總體情況說明
按照綜合預算管理原則,青陽縣公共資源交易監(jiān)督管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣公共資源交易監(jiān)督管理局2019年收支總預算187.9萬元,收入包括一般公共預算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入、上年度結余,支出包括:一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。
七、關于2019年收入預算情況說明
青陽縣公共資源交易監(jiān)督管理局2019年收入預算167.4萬元,其中:一般公共預算撥款收入147.4萬元,占88.05%,比2018年預算撥款增加2.36萬元,增長1.63%,增長原因主要是人員工資變動。納入專戶管理政府非稅收入20.5萬元,占11.95%,比2018年預算減少107.5萬元,減少83.86%,減少原因主要是不收取任何交易費用。
八、關于2019年支出預算情況說明
青陽縣公共資源交易監(jiān)督管理局2019年支出預算187.9萬元,比2018年預算減少85.14萬元,減少21.29%,減少原因主要是項目經費減少。其中,基本支出125.9萬元,占67%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出62萬元,占33,主要用于公共資源交易服務等支出。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費。
2019年機關運行經費財政撥款預算92.96萬元,主要用于保障日常維修、水電費、日常運轉辦公費等日常運行支出。
(二)國有資產占有使用情況。
青陽縣公共資源交易監(jiān)督管理局沒有車輛和單價50萬元以上的通用設備。
(三)績效目標設置情況。
2019年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。
(四)政府采購情況。
2019年度,青陽縣公共資源交易服務中心政府采購預算62萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、機關運行經費:機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話:0566-5038187 不良信息舉報
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