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索引號(hào): 11341823MB1522695H/202009-00006 組配分類: 部門預(yù)算
發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽(yáng)縣應(yīng)急管理局 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì) / 其他 / 其他
名稱: 青陽(yáng)縣應(yīng)急管理局2019年部門決算情況 文號(hào):
成文日期: 2020-09-30 發(fā)布日期: 2020-09-30
廢止日期:
青陽(yáng)縣應(yīng)急管理局2019年部門決算情況
發(fā)布時(shí)間:2020-09-30 17:03 來(lái)源:青陽(yáng)縣應(yīng)急管理局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]


青陽(yáng)縣應(yīng)急管理2019部門決算情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20209

  

 

第一部分 青陽(yáng)縣應(yīng)急管理局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 青陽(yáng)縣應(yīng)急管理2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 青陽(yáng)縣應(yīng)急管理2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

青陽(yáng)縣應(yīng)急管理2019年部門決算情況

 

  1. 部門職責(zé)

    (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)劃,擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策,起草相關(guān)地方性規(guī)范性文件草案,組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程,組織擬訂地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。

    (二)負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)全縣各地各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

    (三)指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善全縣事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度,組織編制總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練,推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

    (四)牽頭建立全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

    (五)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議,協(xié)助委、政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

    (六)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接,銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

    (七)統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè),承擔(dān)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量相關(guān)工作,按規(guī)定承擔(dān)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍管理相關(guān)工作。指導(dǎo)全縣各級(jí)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

    (八)組織協(xié)調(diào)消防工作,指導(dǎo)縣級(jí)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

    (九)指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,組織指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

    (十)組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作,管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

    (十一)依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查政府有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、管委會(huì)安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

    (十二)按照分級(jí)、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作,指導(dǎo)監(jiān)督工礦商貿(mào)行業(yè)中央、省、市企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)全縣危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

    負(fù)責(zé)全縣非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理工作。

    (十三)監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作,依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

    (十四)制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,會(huì)同縣發(fā)展和改革委員會(huì)(縣糧食和物資儲(chǔ)備局)等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

    (十五)負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。開展對(duì)外交流與合作。

(十六)完成委、 政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 從決算單位構(gòu)成看,青陽(yáng)縣應(yīng)急局2019年度部門決算包括局本級(jí)決算,與預(yù)算比較,無(wú)增減。

納入青陽(yáng)縣應(yīng)急局2019年度部門決算的單位共1個(gè),即局本級(jí)。

 

  1. 青陽(yáng)縣應(yīng)急管理局2019年度部門決算表

     

    收入支出決算總表

     

     

     

    收入決算表

     

     

    支出決算表

     

     

     

    財(cái)政撥款收入支出決算總表

     

     

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

     

     

     

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

     

     

     

  2. 青陽(yáng)縣應(yīng)急2019年度部門決算情況說(shuō)

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)297.29萬(wàn)元,支出總計(jì)297.295萬(wàn)元。與2018年相比,收、支總計(jì)各增加34.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)13%,主要原因:機(jī)構(gòu)改革職能調(diào)整陸續(xù)到位。

二、收入決算情況說(shuō)明

  2019年度收入合計(jì)297.29萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入297.29萬(wàn)元,占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)297.29萬(wàn)元,其中:基本支出297.29萬(wàn)元,占100%。

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)297.29萬(wàn)元,支出總計(jì)297.29萬(wàn)元。與2018年相比,收、支總計(jì)各增加34.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)13%,主要原因:機(jī)構(gòu)改革職能調(diào)整陸續(xù)到位。

  1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

  1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入297.29萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加34.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)13%。主要原因機(jī)構(gòu)改革職能調(diào)整陸續(xù)到位。

  2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出297.29萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加34.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)13%。主要原因機(jī)構(gòu)改革職能調(diào)整陸續(xù)到位。

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出297.29萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.1萬(wàn)元,占0.03%;社會(huì)保障和就業(yè)11.7萬(wàn)元,占3.93%;衛(wèi)生健康(類)支出4.26萬(wàn)元,占1.43%;資源勘探信息等(類)支出40萬(wàn)元,占13.45%;住房保障(類)支出11.75萬(wàn)元,占3.95%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出229.48萬(wàn)元,占77.21%。

     

     

    (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為248.06萬(wàn)元,支出決算為297.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的119.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:部門職責(zé)調(diào)整,自然災(zāi)害資金由我局支出。具體情況如下:

1.一般公共服務(wù)支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.1萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革職能陸續(xù)調(diào)整到位。

   2.社會(huì)保障和就業(yè)。年初預(yù)算為12.73萬(wàn)元,支出決算為11.7萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.94%,決算數(shù)于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革職能調(diào)整,人員變動(dòng)。

2.住房保障。年初預(yù)算為7.6萬(wàn)元,支出決算為11.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的64.6%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革職能調(diào)整,人員變動(dòng)。

3.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理。年初預(yù)算為223.6萬(wàn)元,支出決算為229.48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.6%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革職能陸續(xù)調(diào)整到位。

4.醫(yī)療衛(wèi)生。年初預(yù)算為4.1萬(wàn)元,支出決算為4.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.9%,決算數(shù)于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革職能調(diào)整,人員變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出297.29萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)197.04萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)100.25萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

  青陽(yáng)縣應(yīng)急管理局沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

2019年度青陽(yáng)縣應(yīng)急局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2019年12月31日,青陽(yáng)縣應(yīng)急局共有車輛1輛,其中:其他用車1輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

九、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、上級(jí)補(bǔ)助收入:批事業(yè)單位人主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

4、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

11、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置科)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支原各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  附件:1.收入支出決算總表

  2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表